|
Faktúra |
|
DF2_2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
38/2015
|
pevná linka
|
105,35 |
s DPH |
|
5100004442
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
09.03.2015 |
|
Faktúra |
46/2015
|
čistiace prostriedky
|
197,71 |
s DPH |
|
z 10.10.2011
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
23.03.2015 |
|
Faktúra |
45/2015
|
Xerox papier
|
118,80 |
s DPH |
|
Z20151595
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
Juriga spol. s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
44/2015
|
Biologický odpad zo ŠJ
|
16,84 |
s DPH |
|
35/2014
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
GLOBAL GREEN s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
43/2015
|
poplachy
|
79,68 |
s DPH |
|
2072
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
Hlavné mesto Bratislava |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
12.03.2015 |
|
Faktúra |
42/2015
|
Komunálny odpad
|
132,72 |
s DPH |
|
1322162
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
Hlavné mesto Bratislava |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
11.03.2015 |
|
Faktúra |
40/2015
|
signalizácia 2/2015
|
39,83 |
s DPH |
|
2071-2073
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Hlavné mesto Bratislava |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
10.03.2015 |
|
Faktúra |
39/2015
|
výmena vadného audio telefónu
|
50,40 |
s DPH |
11/2015
|
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
GK SECURITY, Ivan Grimpliny |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
10.03.2015 |
|
Faktúra |
37/2015
|
Poistenie žiakov
|
761,00 |
s DPH |
|
5720030463
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
Generali Slovensko, poisťovňa a.s. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
06.03.2015 |
|
Faktúra |
48/2015
|
Toner HP
|
12,01 |
s DPH |
|
Z20152679
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
Laser servis spol s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
30.03.2015 |
|
Faktúra |
36/2015
|
Prenájom kopírovacie stroja-zborovňa
|
141,16 |
s DPH |
|
2006 0905
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
RIN, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
09.03.2015 |
|
Faktúra |
35/2015
|
Prenájom kopírovacie stroja-vrátnica
|
53,29 |
s DPH |
|
2006 0522
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
RIN, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
09.03.2015 |
|
Faktúra |
34/2015
|
Krieda, popisovače na biele tabule
|
67,00 |
s DPH |
|
Z2015837
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
KIZZE D&S s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
03.03.2015 |
|
Faktúra |
33/2015
|
Skartovače
|
124,98 |
s DPH |
|
Z2015630
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
INTERVIA, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
27.02.2015 |
|
Faktúra |
32/2015
|
Toner- projekt Comenius
|
51,60 |
s DPH |
10/2015
|
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
|
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
26.02.2015 |
|
Faktúra |
31/2015
|
Oprava PC
|
33,60 |
s DPH |
9/2015
|
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
26.02.2015 |
|
Faktúra |
30/2015
|
Toner-projekt Comenius
|
228,00 |
s DPH |
8/2015
|
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
20.02.2015 |
|
Faktúra |
47/2015
|
minerálky-repre na maturity
|
16,81 |
s DPH |
|
z 10.10.2011
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
24.03.2015 |
|
Faktúra |
49/2015
|
toner na maturity
|
127,20 |
s DPH |
12/2015
|
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava |
|
|
|
08.04.2015 |